Ошибка в расчёте НДС

300 руб.

Одна и та же продукция случайно была дважды учтена в одном месяце. В результате был неправильно начислен НДС размером в 305,08 руб. Следует ли подавать уточнённую декларацию или же требуется иной способ?

вычет, исчисление налогов, продукция, счет - фактура, уточненная декларация, налоговая, расчет НДС

Валерия (оффлайн), Саранск

9 октября 2014 г. 22:54, вопрос №20081

Чтобы ответить на этот вопрос, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Если это ваш вопрос, вы можете добавить уточнение.

Ответы юристов: (1)

Сергей Агафонов

Сергей Агафонов

9 октября 2014 г. 23:40

В случае выявления ошибочного исчисления налога перерасчёт базы может быть сделан в том промежутки, когда ошибки обнаружились. Т.е. можно снизить вычеты действующего налогового промежутка на величину налога, отражённую в счёте-фактуре за прошедший промежуток.

Воспользуйтесь поиском, чтобы найти ответ:

Или задайте вопрос нашим специалистам:

Бесплатная юридическая консультация онлайн
Сформулируйте вопрос юристу как можно точнее. Это повысит качество ответов юристов. Позже у вас будет возможность дополнить и уточнить свой вопрос, если это потребуется.

Похожие вопросы:

Статьи на тему:

  

Соглашение на обработку персональных данных